michael_
Legacy Member
Een interessante casus voor de economie-/accountancy/rechtkenners onder ons... gaat over het territoriale belastingssysteem en internationale BTW
Een vriendin van me heeft de reismicrobe stevig te pakken en wil aan long-term travel doen a.k.a. backpacking. Ze leeft van gespaard geld, maar ook van een kleine zaak die ze heeft.
Deze laatste is volledig online te runnen: denk aan een blog die inkomsten genereert via adds, affiliate inkomsten van producten die ze promoot, ... Voor de zekerheid: geen freelance voor andere bedrijven.
Denk evenzeer aan dropshipping. Het merendeel van haar inkomsten bestaat uit dropshipping: ze verkoopt producten online, maar het bedrijf dat het product maakt/stockeert verzend dat product naar klanten. Ze heeft dus geen fysieke band met de producten.
(Voorbeeld van dropshipping voor de leken:
Zij biedt een computer aan voor 100. Klant betaalt. Zij stort 75 door naar dropshipper, de kost die ze met hem is overeengekomen. Haar winst: 25)
1) Zoals gezegd, zaak is volledig online te runnen. Ze is Belg. De vraag is hier: maakt het uit in welk land ze incorporeert?
Ze verkoopt aan Europese/US klanten en de producten komen bv uit Thailand. Zo ver als wij beiden weten kan je overal ter wereld een bedrijf registreren. Dat is volledig legaal zolang je transparant bent in België wat betreft buitenlandse inkomsten.
Net zoals: een Zwitserse bankrekening mag zonder enig probleem, als alles hier in België netjes aangegeven wordt. Toch?
2) Hoe werkt dat net? Een kleine vennootschap in het buitenland oprichten, daar belasting betalen, en de winst NIET uitkeren, maar herinvesteren in de vennootschap. Geen persoonlijke inkomsten dus....invloed op Belgische (personen)belasting?
3) Stel....ze koopt op reis producten die ze meteen online verkoopt en opstuurt. In dit geval heeft ze fysiek contact met de goederen. Enig verschil? Territoriale belasting en BTW? Want waar vindt de transactie plaats.... online/in een bepaald land/... of wordt ze belast (BTW) waar ze haar zaak geregistreerd heeft?
Detail: ze denkt aan Hong Kong om te incorporeren. Geen BTW en vennootschapsbelasting valt weg indien ze inkomsten buiten HK genereert. Relatief lage opstartkost (ivm 18.000 eur voor bvba in België)
4) Stap 1 = naar unizo gaan en vragen naar internationale accountants? Zijn er goeie/betaalbare voor kleine zaken? De Hoon & Partners lijkt me wat vreemd...gericht op grotere bedrijven.
In ieder geval bedankt om uw inzicht te delen!
Een vriendin van me heeft de reismicrobe stevig te pakken en wil aan long-term travel doen a.k.a. backpacking. Ze leeft van gespaard geld, maar ook van een kleine zaak die ze heeft.
Deze laatste is volledig online te runnen: denk aan een blog die inkomsten genereert via adds, affiliate inkomsten van producten die ze promoot, ... Voor de zekerheid: geen freelance voor andere bedrijven.
Denk evenzeer aan dropshipping. Het merendeel van haar inkomsten bestaat uit dropshipping: ze verkoopt producten online, maar het bedrijf dat het product maakt/stockeert verzend dat product naar klanten. Ze heeft dus geen fysieke band met de producten.
(Voorbeeld van dropshipping voor de leken:
Zij biedt een computer aan voor 100. Klant betaalt. Zij stort 75 door naar dropshipper, de kost die ze met hem is overeengekomen. Haar winst: 25)
1) Zoals gezegd, zaak is volledig online te runnen. Ze is Belg. De vraag is hier: maakt het uit in welk land ze incorporeert?
Ze verkoopt aan Europese/US klanten en de producten komen bv uit Thailand. Zo ver als wij beiden weten kan je overal ter wereld een bedrijf registreren. Dat is volledig legaal zolang je transparant bent in België wat betreft buitenlandse inkomsten.
Net zoals: een Zwitserse bankrekening mag zonder enig probleem, als alles hier in België netjes aangegeven wordt. Toch?
2) Hoe werkt dat net? Een kleine vennootschap in het buitenland oprichten, daar belasting betalen, en de winst NIET uitkeren, maar herinvesteren in de vennootschap. Geen persoonlijke inkomsten dus....invloed op Belgische (personen)belasting?
3) Stel....ze koopt op reis producten die ze meteen online verkoopt en opstuurt. In dit geval heeft ze fysiek contact met de goederen. Enig verschil? Territoriale belasting en BTW? Want waar vindt de transactie plaats.... online/in een bepaald land/... of wordt ze belast (BTW) waar ze haar zaak geregistreerd heeft?
Detail: ze denkt aan Hong Kong om te incorporeren. Geen BTW en vennootschapsbelasting valt weg indien ze inkomsten buiten HK genereert. Relatief lage opstartkost (ivm 18.000 eur voor bvba in België)
4) Stap 1 = naar unizo gaan en vragen naar internationale accountants? Zijn er goeie/betaalbare voor kleine zaken? De Hoon & Partners lijkt me wat vreemd...gericht op grotere bedrijven.
In ieder geval bedankt om uw inzicht te delen!

